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dc.contributor.advisorZavaleta Pesantes, Henrry W.
dc.contributor.authorPaima Casique, Briggith
dc.contributor.authorVillalobos Sevillano, María M.
dc.creatorPaima Casique, Briggith
dc.date.accessioned2014-01-21T17:22:03Z
dc.date.available2014-01-21T17:22:03Z
dc.date.created2013
dc.date.issued2013
dc.identifier.otherT_CON_373
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12759/133
dc.description.abstractLa presente investigación se ha basó en el desarrollo de la Influencia del Sistema de Control Interno del área de compras en la rentabilidad de la empresa Autonort Trujillo S.A. de la ciudad de Trujillo; y comprende un desarrollo progresivo de las diferentes etapas que inicia desde la recopilación bibliográfica y revisión de documentos de la unidad empresarial hasta el procesamiento de los datos obtenidos en campo, elaboración y análisis de los resultados que permiten integrar todas las variables de acuerdo al problema planteado. Dentro de los objetivos, se plantea establecer que el apropiado control interno del área de compras influye en la rentabilidad de la empresa Autonort Trujillo S.A. de la ciudad de Trujillo, a continuación se presenta el desarrollo de la investigación que se ha realizado. En el I capítulo, se desarrolla sobre el problema que tiene la empresa y por los cuales fue factible realizar la investigación, con el propósito de solucionarlo. De igual modo, se plasma el marco teórico, mediante el cual se investiga sobre los conceptos de la variable independiente, como dependiente del problema planteado. En el II capítulo, se explica la modalidad básica de investigación determinando el estudio mediante la investigación bibliográfica y documental, determinando la población y muestra con la que cuenta la empresa para el desarrollo de las técnicas de investigación. En el III capítulo, se describe los aspectos generales de la empresa los cuales nos permitirán tener un conocimiento más amplio de nuestra muestra. En el IV capítulo, se realizó el análisis e interpretación de los resultados que obtuvimos de la encuesta y de las observaciones que en los documentos de la empresa, lo que permitió verificar la hipótesis planteada. Al mismo tiempo, ha permitido que se realice las respectivas conclusiones y recomendaciones.es_PE
dc.description.abstractThe present investigation work develops the theme on “INFLUENCE OF INTERNAL CONTROL SYSTEM OF THE PURCHASES AREA IN THE PROFITABILITY OF THE COMPANY AUTONORT TRUJILLO S.A. AT THE TRUJILLO CITY“, and includesa progressive development ofthe different stages thatstarts from thebibliographyand document reviewbusiness unittoprocess thefield data, processing and analysis of the resultsthat integrateallvariablesaccordingto the problem. Within the objectives, proposes to establish that appropriate internal control of the purchases area influences the profitability of the company Autonort Trujillo SA of the Trujillo city, then we present the development of investigation that has been done by chapters that soon after are detailed: In chapter I, is developed about problem that has the company and for which research was feasible, in order to fix it. Similarly, embodies the theoretical framework through which research on the concepts about independent variable, like of the dependent variable of the problem. In chapter II, in this chapter, the basic modality of investigation is explained determining the study by means of the bibliographical and documental investigation, determining the population and sample with which counts the company for the development of the investigation techniques. In the chapter III, describes the general aspects of the company, which will enable us to have a broader knowledge of our sample. In chapter IV, we performed the analysis and interpretation of the results we obtained from the survey and the observations of the documents of the company, which allowed us to verify the hypothesis. At the same time, has allowed make the respective conclusions and recommendations.en_US
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Privada Antenor Orregoes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.sourceRepositorio Institucional UPAOes_PE
dc.sourceUniversidad Privada Antenor Orrego - UPAOes_PE
dc.subjectSistemas de Control Internoes_PE
dc.titleInfluencia del sistema de control interno del área de compras en la rentabilidad de la empresa Autonort Trujillo S.A. de la ciudad de Trujilloes_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bacherlorThesises_PE
thesis.degree.levelTítulo Profesionales_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ciencias Económicases_PE
thesis.degree.nameContador Públicoes_PE
thesis.degree.disciplineContabilidades_PE


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