dc.contributor.advisor | Paredes Cruz, Francisco Mauro | |
dc.contributor.author | Vega Quiroz, Víctor Manuel | |
dc.creator | Vega Quiroz, Víctor Manuel | |
dc.date.accessioned | 2016-06-09T22:48:20Z | |
dc.date.available | 2016-06-09T22:48:20Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/1485 | |
dc.description.abstract | La investigación realizada en El Proyecto Especial CHAVIMOCHIC tuvo como objeto principal realizar una evaluación al control interno de los ingresos, a efecto de identificar sus deficiencias y proponer mejoras. Así mismo hacer un análisis de aquellos aspectos que se consideran esenciales para el buen funcionamiento del Control Interno dentro del área de Tesorería y Contabilidad.
Para evaluar las deficiencias se realizó un análisis documental, con el apoyo del personal que labora en la Unidad de Contabilidad y Tesorería, así como también, se hizo uso de la técnica de recolección de datos: a través de la encuesta; respaldadas en los instrumentos como la hoja de registro y cuestionario, que permitieron realizar un análisis sobre la situación del control interno de los ingresos.
La investigación, permitió detectar que existen deficiencias, como la no identificación de los depósitos realizados por los clientes, originando que la información presupuestal y financiera no sea veraz; desconocimiento del Manual de Procedimientos, falta de supervisión por parte de la Administración, etc. en el control interno de los ingresos de la Unidad de Contabilidad y Tesorería, y la necesidad de implementar un adecuado control interno, que permita brindar información razonable y confiable para las demás áreas del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC (PECH), así como, para la toma de decisiones.
Como contribución de la investigación, se recomienda a la Administración del PECH que los ingresos deben contar con un control interno eficiente, es decir, lograr que los procesos de sus operaciones estén bien definidos y organizados, para que alcancen niveles óptimos, disminuyendo así los errores e irregularidades. | es_PE |
dc.description.abstract | The research realized in The CHAVIMOCHIC Especial Proyect had as main
object to make an evaluation to the internal control of the earnings to identify
its deficiencies and propose some improvements. Furthermore to make an
analysis about those aspects that are considered essential for the good
performance of the internal control inside the treasury and accounting areas.
To evaluate the deficiences was executed a documental analysis with the
support of the staff that work in the Treasury and Accounting Unit, as well as
too, it was used of tecniques like: the documental analysis and poll. Backed
up in instruments like register tabs and polls for analyze the current situation
of the internal control of the earnings.
The research allowed detect that exist deficiences like the non identification of
the deposits made by the clients, unknowing of the procedure manual, lack of
supervision by the Administration, etc. in the internal control of current earnings
in the Treasury and Accounting Unit and the need to implement an internal
control appropiate that allows to offer razonable and dependable information
to the other areas in The CHAVIMOCHIC Especial Proyect, as well as to the
take of decisions.
As a contribution of the research, it recommends to the PECH,s Administration
that the earnings should have an efficient internal control, that is, ensure that
the process of its operations are organized and well defined to achieve
optimums levels, decreasing irregularities and mistakes. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Control interno | es_PE |
dc.subject | Gestión Presupuestaria | es_PE |
dc.title | La evaluación del control interno de los ingresos y su incidencia en la gestión presupuestaria y financiera del Proyecto Especial Chavimochic – Trujillo al año 2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ciencias Económicas | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |