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Procedimientos de control interno y su influencia en la ejecución de los gastos de inversión del proyecto especial Chavimochic, trujillo, año 2019
dc.contributor.advisor | Montes Baltodano, German Hildejarden | |
dc.contributor.author | Plasencia Limay, Karin Milagritos | |
dc.contributor.author | Varas Mengolé, Dany Yanpiércil | |
dc.creator | Plasencia Limay, Karin Milagritos | |
dc.date.accessioned | 2021-02-03T19:46:54Z | |
dc.date.available | 2021-02-03T19:46:54Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/7196 | |
dc.description.abstract | El siguiente estudio “Procedimientos de Control Interno y su Influencia en la Ejecución de los Gastos de Inversión del Proyecto Especial Chavimochic, Trujillo, Año 2019” se hizo con el propósito de demostrar la influencia del control interno en la gestión de la ejecución de los gastos de inversión en el Proyecto Especial Chavimochic. La metodología empleada fue el diseño pre-experimental con observación de causa y efecto, se utilizó técnicas de investigación aplicadas como el cuestionario, entrevista y análisis documental a las áreas de abastecimiento, adquisiciones, contabilidad, tesorería y órgano de control institucional. La investigación permitió determinar la insuficiencia de funciones, incumplimiento de normas, reglamentos, se detectaron los gastos de inversión sobrevalorados y una deficiente transparencia en los expedientes de adquisiciones y contrataciones. Al investigar la gestión pública en las entidades y otros entes del sector público como es el Proyecto Especial Chavimochic, existiendo deficiencias en la gestión, ocasionados por diversos factores, se toma en cuenta la opción de emplear la auditoría sobre los gastos de inversión; donde éstos pueden influir negativamente al patrimonio, hallando con la investigación sobrevalorizaciones en los gastos. Se concluye que, al aplicar nuevos procedimientos de control interno en los gastos de inversión generan disminución significativa en las sobrevalorizaciones, generando así optimizar recursos y lograr objetivos. | es_PE |
dc.description.abstract | The following study ““Internal Control Procedures and their Influence on the Execution of Investment Expenses of the Special Project Chavimochic, Trujillo, Year 2019““ was made with the purpose of demonstrating the influence of internal control in the management of the execution of expenses investment in the Chavimochic Special Project. The methodology used was the pre-experimental design with observation of cause and effect, applied research techniques such as the questionnaire, interview and documentary analysis were used in the areas of supply, acquisitions, accounting, treasury and institutional control body. The investigation made it possible to determine the insufficiency of functions, noncompliance with rules, regulations, overvalued investment expenses and poor transparency in the procurement and contracting files were detected. When investigating public management in entities and other entities of the public sector such as the Chavimochic Special Project, there are deficiencies in management, caused by various factors, the option of using the audit on investment expenses is taken into account; where these can negatively influence the patrimony, finding with the investigation overvaluation in the expenses. It is concluded that, by applying new internal control procedures in investment expenses, they generate a significant reduction in overvaluations, thus generating optimization of resources and achieving objectives | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_CONT_681 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Planificación | es_PE |
dc.subject | Ratios | es_PE |
dc.title | Procedimientos de control interno y su influencia en la ejecución de los gastos de inversión del proyecto especial Chavimochic, trujillo, año 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ciencias Económicas | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3125-0817 | es_PE |
renati.author.dni | 41163599 | |
renati.author.dni | 47363267 | |
renati.advisor.dni | 17873706 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Flores Bockos Franklin | |
renati.juror | Mantilla Príncipe Karina | |
renati.juror | Granda Fernández Juan | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
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Contabilidad [478]